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备品备件管理制度

时间:2023-11-09 12:25:44 俊锦 制度 我要投稿

备品备件管理制度(通用26篇)

  在不断进步的社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。那么什么样的制度才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的备品备件管理制度(通用26篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

备品备件管理制度(通用26篇)

  备品备件管理制度 1

  1、总则

  规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。

  备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。

  加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。

  备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。

  接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

  业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

  2、目的

  为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

  3、适用范围

  本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

  4、术语及定义

  设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

  待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

  报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

  工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

  5、备品备件的采购选择供应商

  在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;

  凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查

  已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;

  项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;

  已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;

  采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。询价、比价和议价

  根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;

  采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格;

  在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;

  供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认;

  专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价;

  对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;

  对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加。签订采购单

  在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款:

  ⑴供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明;

  ⑵订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;

  ⑶价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款;

  ⑷交付期:分批交付时应明确每批的`交付时间和交付数量;

  ⑸付款方式;

  ⑹所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等);

  ⑺质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同

  长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货

  项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系

  项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;

  采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部

  意见拟定对策处理。采购作业方式

  除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

  ⑴集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购;

  ⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

  6、验收入库

  入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库。

  保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即《备品备件入库单》。

  保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

  物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。

  易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

  7、出库程序

  备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录,领用人签字。

  物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

  本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

  对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

  领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

  库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

  8、退库

  领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

  退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

  库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

  9、存放

  备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

  备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。

  对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出。

  实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐。

  库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整。

  库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。

  库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业。

  经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查,并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。

  在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。

  10、库区的安全及纪律

  库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。

  每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧。

  库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

  任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

  11、库管员职责与权限

  库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

  组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。

  掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

  负责库房的规划,提高库房利用率。

  负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。

  上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

  每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

  每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

  每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报。

  熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

  负责入库备件的验收,对验收合格的签收《发货单》并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。

  备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

  对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。

  负责按《领料单》发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

  负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。

  负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

  坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

  运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。

  运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件储备情况。

  库房管理员负责组织保全员修复待修件。

  项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

  12、工作程序

  制定备品备件安全库存关键设备备件清单

  项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给库房备品备件保管员。

  《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》

  应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。

  新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

  新设备随机附带备件入库,记手工帐。

  在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

  设备备件的采购申报

  在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

  更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

  突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

  待修件、报废件管理

  替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

  对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则。

  凡符合下列条件之一者做报废处理:

  (1)备件严重损毁无法修复的;

  (2)使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的;

  (3)更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的;

  由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写《废弃物处置单》,报项目部负责人审核处理。

  库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单。统计分析与持续改进

  每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等。

  运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

  运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。

  备品备件管理制度 2

  一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。

  二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

  三、备品备件采购计划管理

  (1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。

  (2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

  四、备品备件验收与出入库

  (1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

  (2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

  (3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

  (4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的`一致性。

  五、备品备件的保管与使用管理

  (1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。

  (2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。

  (3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。

  (4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。

  (3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。

  六、备品备件库定期盘点

  库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。

  备品备件管理制度 3

  第一章总则

  第一条目的

  为规范公司生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,降低采购成本和节约储备资金,特制定本规定。

  第二章职责分工

  第二条职责

  (一)生产保障部职责:

  1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度,对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计;

  2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核,确保各单位备件、工器具建立合理的库存,降低备件、工器具成本;

  3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

  (二)物资部职责:

  1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货;

  2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作;

  3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

  (三)采购部职责:

  负责备品备件、工器具的采购。

  (四)财务部职责:

  负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

  (五)各分子公司管理职责:

  1.建立各单位备品备件、工器具管理办法,明确各级、各类人员的职责;

  2.负责备品备件储备定额的计划,设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

  第三章具体管理内容

  第三条备品备件定义:

  (一)为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

  1.一般性备品备件

  (1)正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件(如:螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等);

  (2)正常检修中通常需要更换的零部件(轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等);

  (3)为缩短检修时间,挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件;

  (4)在检修中经常使用的一般材料,设备、工具和仪器(如:橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等);

  (5)设备损坏后,在短时间内可以修复,购买,所需部件和工具(如:爬梯、绳索、吊具等)。

  2.关键备品备件

  (1)关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件(如离心机备件、压缩机备件等);

  (2)损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件(如:单机设备的核心零部件);

  (3)在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件;

  (4)进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件;

  (5)零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者;

  (6)加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

  第四条计划管理

  (一)备品备件采购计划编制依据

  1.本年(月)度各单位生产经营目标;

  2.各类备件的合理储备量(生产消耗情况、采购周期、运输时间);

  3.消耗、储备的历史数据。

  (二)计划上报

  1.各单位根据下月生产、维修实际情况,合理考虑采购周期及储备量,按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定,合理编制月度备品备件采购计划,经单位负责人审批后上报,对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

  2.对需超储(超出合理储备量)的.备件,由备件使用单位提出书面报告,说明超储的原因,报物资部审核、批准。

  3.各单位要对备件计划实行跟踪制,保证备件购买的时效性,防止备件重报或漏报的错误发生。

  4.若由于不可控因素导致计划上报错误(系统错误、数据丢失等),则根据备件紧急程度进行处理,紧急物资可出具书面说明,由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划,若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

  第五条采购管理

  (一)采购前的准备:采购部管理人员根据备件采购计划,对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证,进行采购前的准备工作。

  (二)供货商资信审查:对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

  术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等),以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

  (三)供货商的确定:

  1.原则上对所有备件实行招(议)标采购。

  2.会同相关部门拟定投标资格厂商,并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

  3.相关部门参与,集体招标、评标并初步确定中标单位。

  4.招标结果报分管领导审核、批准。

  5.对不能实行招标采购的物资,需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则,会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作,争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

  6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后,签订合同。

  (四)备品备件的采购

  1.采购部接到备品备件采购计划,应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则,进行备品备件的采购。

  2.备品备件的采购,必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行,不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

  3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件,原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

  4.以上未尽事宜,按照公司采购相关管理规定执行。

  第六条入库管理

  备品备件管理制度 4

  1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。

  2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。

  3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。

  4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。

  5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。

  6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。

  7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。

  8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。

  9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。

  10、机房内使用的`仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。

  备品备件管理制度 5

  1、参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案;

  2、参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

  3、参与本单位应急救援演练;

  4、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为;

  5、督促落实本单位安全生产整改措施;

  6、审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作;认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认;

  7、掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的.使用方法;

  8、积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;

  备品备件管理制度 6

  为了加强备品配件的集中统一管理,做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节,以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行,特制定本制度。

  1.基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

  2.定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律,合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平,编制企业备品配件消耗定额和储备定额,并每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去(储备定额计算公式附后)。

  3.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划(非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期)。主管部门负责审查汇总,经平衡库存后,分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行,同时又要保证生产需要,防止积压。对已积压过剩的备品配件,应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用,不得组机。

  凡使用期限在60个月上以的配件列为事故配件,事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文件规定,事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2~4%。

  4.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作,防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员,搞好备件管理和供应工作。

  5.备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据,是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员,负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图,图物相符,并掌握一套完整的制造图纸,备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况,并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动,要及时修改底图和蓝图。

  6.修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下,开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法,切实抓好修复品的管理、使用,并严格控制修理质量。

  7.国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂(矿)设备动力科(或备件科)会同有关单位审查汇总,经主管厂(矿)长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上,逐步开展备件的国产化工作,以提高企业经济效益。

  8.仓库管理备件仓库由厂(矿)一级统一管理,车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理,仓库管理要科学化,备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况,由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续,入库备件要符合质量要求,并有合格证。重要备件要加强重点管理,所有备件入库后应采取防锈、防腐措施,对存放年久、无合格证的备件,经检验、鉴定后方可发出。

  9.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件,对已淘汰设备的'备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定,报主管部门批准。削价备件应按质论价,削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。

  10.备件财务管理要加强备件的资金和财务管理,各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续,合理使用流动资金,加快流动资金周转速度。

  11.要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理,逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作,尽量采用应用范围广的标准,减少备件储备品种,提高备件资金利用率。

  附:储备定额计算公式

  N=AKaT/P

  式中N――储备定额(件);

  A――同类设备台数(台);

  K――每台设备同种备件数(件);

  a――不平均系数,由A、K的乘积而定:

  A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

  T――备件制造或订货周期(月)(本厂加工为6个月,外购为12个月;

  P――备件使用期限(月)。

  备品备件管理制度 7

  备品备件管理制度之相关制度和职责,第1条为加强备品备件管理,各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

  第1条 为加强备品备件管理,各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。

  第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划,由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

  第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划,编制并上报每月备品备件材料计划表,由生产运行部审查后,报主管领导审批后实施。

  第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据,如无特殊说明,必须坚持设备的原始生产厂购置的原则,如有变更,要经公司主管领导批准。

  第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况,必须以书面形式提前报生产运行部,由生产运行部审查,主管领导审批后实施。

  第6条 配件到货后,由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到:材质明、图号准、不锈蚀、不损坏,帐、卡、物相符。

  第7条 备品备件的.定额管理是备品备件工作的基础,它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据,必须认真做好,按既能保证设备的正常生产、维修使用,满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要,又不造成超储和积压的原则,编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次,新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

  第8条 备品备件库存管理:备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续,入库备件要有产品合格证,对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单,库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

  第9条 对存放时间过长又无合格证的备件,需经技术鉴定后方可发放,对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件,应及时认真处理。

  第10条 在做好配件管理的同时,要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养,对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则,查清原因,写出分析报告,妥善处理。

  第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作,配件的修复要做到经济上合算,质量上有保证。

  备品备件管理制度 8

  1.目的

  本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

  2.适用范围:

  本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

  3.术语及定义

  3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

  3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

  3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

  3.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

  4.职责与权限

  4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。

  4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。

  4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

  4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补,负责对设备备件消耗量的统计,于次月初上交设备维修班。

  4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

  5.工作程序

  5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单

  5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

  5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。

  5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

  5.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。

  5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的`备件可用于补足库存。

  5.2设备备件的采购申报

  5.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

  5.2.2更换周期较长不留备件的,保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

  5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

  5.3设备备件入库

  设备备件到货后,采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》,合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。

  5.4设备备件保管

  5.4.1各种设备备件分类存放,按规定挂好标识卡片,并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

  5.4.2每月底盘点一次,库管员要认真做好盘点工作,保证帐、物、卡一致。

  5.4.3备件库要保持清洁、卫生,做好防护避免落地放置,备件码放整齐,取用方便,以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质,始终处于良好状态。

  5.5设备备件的领用

  5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后,领取备件。

  5.5.2特殊情况(如中夜班时)可先领用,但必须做好领用登记,并在24小时之内(节假日顺延)补清手续。

  5.5.3库房应保证先进先出。

  5.6待修件、报废件管理

  5.6.1替换下来的零部件,由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

  5.6.2对于待修件,保全员负责进行修复,维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则。

  5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理:

  (1)备件严重损毁无法修复的;

  (2)使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的;

  (3)更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的;

  5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前设备科填写《废弃物处置单》,报生产部长及主管领导审核,总经理批准后交总经办处理。

  5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单。

  5.7统计分析与持续改进

  5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等。

  5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

  5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。

  备品备件管理制度 9

  1范围

  本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

  本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

  2引用标准

  山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)

  3职责与权限

  3.1职能

  3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。

  3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

  3.2权限

  3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。

  3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。

  3.2.3备品备件资金管理

  3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

  3.2.3.2事故备品由大修资金解决。

  3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

  3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。

  4管理内容与要求

  4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。

  4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的`设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

  4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到

  及时补充、保持原有储备量。

  4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。

  4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

  4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

  4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。

  4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

  4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

  4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。

  4.11事故备品

  4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备。这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。

  4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

  4.12消耗轮换备品:

  4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

  4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。

  4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:

  4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

  4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

  4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

  5检查与考核

  由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。

  备品备件管理制度 10

  一、 计划编制

  1、 检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术,实现网上编制、审批计划,网上查询库存物资,对备品备件的管理采用A、B、C分类法。

  2、 检修物资需用计划应有专人编写,内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

  3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续,并及时制定该机组的备品备件清册。

  4、 编制备品备件计划应按一定的格式,明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更,因客观原因或检修变更的,需立即通知供应部门计划员修改,重要备件需有关领导批准。

  5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定,确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金,根据实际需要确定需用量。

  6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件,对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划,一般配件只需要提请季度及月计划。

  二、 修材料与备品备件的储备管理

  1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

  2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量,并做到帐、卡、物相符。

  3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额,并按规定程序审批后执行。

  4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额,根据实际情况及时修订,不断优化化储备定额和库存定额,减少资金占用。

  5、 对资金占用较大的事故备品,应积极开展企业 之间的联合储备工作。

  6、 备品备件的领用应严格执行审批手续,事故备品被领用后应及时补充。

  三、 备品备件的质量保证

  1、 抓住到货、入库和领用三个环节,认真执行验收制度,并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

  2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

  3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施,保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响,金属制品做好防腐工作。

  4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

  5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关,重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

  6、 调查备品备件是否存在因质量问题,造成设备投运后发生故障的情况。

  7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件,应编制专门计划、制定技术规范书,并按集团公司有关规定进行招标采购。

  8、 三年检修滚动规划中提出的.重大特殊项目经批准并确定技术方案后,应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

  9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行:特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划,经有关部门审核后执行。

  10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

  备品备件管理制度 11

  企业的机电设备技术状况分为四类:完好、带病运转、因病停车(包括暂时残缺)待报废。

  车间备品备件的管理基本包括:

  1、运转设备的易、损件,要做好库存明细,必须保证两套以上的备件库存

  2、对于c类设备备件的管理库存明细,做好出入库台帐明一目了然,确保库房备件管理准确无误

  3、每月25日对本车间所有备品备件进行仔细盘点,对于已消耗备件应及时上报计划,确保库存备用。

  4、库房实行文明管理

  a、库房保管认真做到:

  两符:帐帐相符,帐物相符;

  三清:质量清、数量清、规格清;

  两齐:库容整齐、摆放整齐;

  四定:定区、定排、定架、定位;

  b 、科学管理物资,做到:

  “十不”:不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混、不失。

  ①、设备的`零部件齐全完好,虽有病损或较小缺陷(变形、开裂)但又制止恶化,并在按时保修和计划检修、正常负荷条件下,能保持安全运转。

  ②、设备性能基本良好、不松动、无异响、无漏油、无漏气、无漏水现象,传动,润滑和冷却等主要系统工作正常、控制系统灵敏可靠。

  5、带病运转设备

  零部件有明显缺陷,不能保持运转周期,已降低负荷或者震动和温度较高等情况下勉强维持运转的设备。

  6、因病停转的设备

  零部件严重损坏或残缺,暂时不能开动,但修复后仍可运转的设备。

  7、待报废设备

  主要零部件严重损坏不能开动、在技术无法修复或没有修复的价值,应报废,未经上级主管部门批准的设备不准随意按报废设备处理,已经批准报废的设备,不再统计。

  备品备件管理制度 12

  1.目的

  为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。

  2.适用范围

  适用于全厂范围内存放于各区域的.各种机旁备件;

  3.职责

  3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;

  3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;

  4.制度内容

  4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域,由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;

  4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐,并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻,以防雨淋、受潮、受冻等;

  4.3卸于现场的机旁备件,各设备主任和区域组长应及时填写台账,并在备件上挂卡片,标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;

  4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。

  4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件,各区域组长应按要求进行存放保存,防止损坏、丢失,必要时采取适当的防护措施;

  4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;

  4.7对于机旁备件,各车间和区域应每月盘点一次,盘点时应认真做好记录,发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;

  4.8对于本区域内机旁备件,各区域人员均无权外借,如需外借时,需按炼铁厂相关制度执行;

  5.考核

  本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。

  备品备件管理制度 13

  一、目的

  用最少的备件资金,合理的库存储备,保证设备维修的需要,不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。

  二、使用范围

  适用于本厂所有的备品备件的管理工作及备品备件图纸管理。

  三、职责

  3.1及时有效地向维修人员提供合格的备品备件,并做好备件保管供应工作;

  3.2做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作;

  3.3在保证备件供应的前提下,尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作,压缩备件储备资金,降低备件管理成本;

  3.4编制和修订本厂的备品备件管理标准;

  3.5组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作,并填写验收单;

  3.6制定备品备件的使用周期及更换周期。

  四、规程

  4.1备品备件定义:为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定第1页共22页

  数量储备的零件称为备品备件。

  4.2备品备件类型:

  (1)常用标准件;

  (2)轴承及其附件(包括压丝;

  锁片;推卸套等);

  (3)各类润滑油滤芯;

  空气滤芯;清水滤芯;

  (4)各类阀门、管件及冲压管件;

  (5)润滑油脂;

  (6)机械密封、盘根及安泵配件;

  (7)各种型号石棉板、橡胶板和各类钢垫子;

  (8)电气焊配件及附件(焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表;氩弧焊;等离子切割机等易损件);

  (9)各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等;

  (10)三角带、同步带;

  (11)其他常用易损件。

  4.3相关规定:

  (1)为防止部分不宜久存的备品备件腐蚀或老化、必须先领用原库房的备品备件,新购进的备品备件作为本月的库房最低储备;

  (2)凡一年以上未经使用的备品备件清单,经各部门核查,确属多余无用的,谁经办谁负责进行相应的赔偿;

  (3)对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件,应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养,做到无灰尘、无锈迹、腐蚀;

  (4)月计划的备品备件要按计划表上的时间采购,以便维持正常的生产设备运行。

  (5)月计划的备品备件计划表上的数量要根据维修工申报数量和五金库实际库存数量进行统计分析,如果所需备品备件足够下个月使用,则本月采购计划中将不再购买,将该计划移置下月购买。

  (6)备品备件计划管理要形成闭环,设备管理员要在《物资采购单》中注明到货时间。

  (7)各部门领用的备品备件一定要妥善保管,保持存放地点干净清洁,备品备件摆放整齐,注意环保和安全。

  (8)对于所购置的备品备件,各部门领用后发现有质量问题的,各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理;

  五、车间备品备件库存规定

  根据公司现状,为更好的服务生产,简化常用备品备件申报程序,确保常用备品备件的合理库存;设备运行部将对常用备品备件的正常库存量进行重新统计,报采购部进行合理备库。

  五金库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放,存放时应做好相应的挂牌,注明名称、规格、型号、用途,部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。

  五金库相关负责人应随时保持库房备品备件清洁卫生,做到无灰尘、无破损、无锈迹,确保备品备件的完好。每月按时统计出本月备品备件的储备情况,根据最低储备定额,采购补充。

  六、备品备件审报程序

  维修工根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况,每月按时提供自己管理设备范围内下个月的备品备件、外协加工件及工用具情况统计上报,由设备管理员将车间所需的设备备品备件、外协加工件及工用具进一步汇总、清查、核实,并与五金库的相关备品备件库存数量进行核实后,确定最终的型号、数量,再填写《物资采购单》,并在备注栏中注明备用、更换或新添设备,经相关负责人签字之后,报到总经理审批,经核实后报采购部进行采购。

  七、备品备件跟踪管理

  7.1为加强备品备件的跟踪管理,将备品备件分为三类:

  A类:轴承;

  B类:外协加工维修件;

  C类:除A、B类外的备件。

  7.2对A类备件要加强跟踪管理,B类备件加强入库检验。

  A类备件的管理:A类备件由车间设备管理员保存维修的`相关记录,并对A类备件的使用维修应做好跟踪记录并填写《轴承卡片》;设备维修部每季度核查一次。

  B类备件的管理:B类备件在验收时按照图纸进行验收并出据设备验收单。使用车间根据使用的实际情况对备件的最终质量进行检查,合格的使用,不合格的反馈供应部联系厂家解决。

  C类备件的管理:由使用部门和仓储处、采购等部门共同协调解决。

  八、备品备件验收程序

  8.1外协加工件

  8.1.1验收项目及技术要求:

  1.外观质量

  1.1铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。

  1.2机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。加工表面涂防锈油(或防锈脂),非加工表面涂防锈底漆两道。

  2.表面粗糙度

  铸件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm(与标准验块进行比较)。加工表面粗糙度按图纸要求检查,将备件与标准粗糙度样块对比目测检查。

  3.尺寸精度

  3.1铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。

  3.2机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。

  3.3备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时,实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。实体尺寸在公差的中间值时,尺寸精度为优良品。

  3.4单件小批量(一次来件≤8件)进备件,必须按图纸要求的尺寸精度全检。较大批量来件时,以不低于8建件的检验数量进行抽检。

  3.5第3.3条和3.4条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。

  4.形状精度

  主要检查备件的圆度、圆柱度,其精度(公差值)按照行业有关规定执行。凡图纸有要求的按图纸要求检查。

  8.1.2职责范围

  1.供方有义务按图纸要求选用材料及加工(含热处理),送件前必须按图纸进行自检,自检不合格的不得向需方送货。

  2.维修部按图纸要求负责对外协加工件进行入库检验,大型组装件无法拆卸的,只能使用检测;

  3.承接单位与验收人员对备件检查有争议时,可协商解决。

  8.1.3验收件的管理

  按以上验收要求验收后的备件应分类管理。

  1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的,开具验收合格证明。

  2.返修品退回原承接单位,有关单位应及时(时间以不影响车间使用为准)返修。

  3.备件中主要项目合格,非主要项目达不到要求的备件,在不影响安装互换性和强度的前提下,允许办理让步使用。

  4.让步使用品包括:非主要尺寸超出公差且≤50%,表面粗糙度低一个等级,以及非关键部位有少量的气孔、沙眼(总面积小于5mm2),镀层厚度小于要求尺寸0.05mm等情况。

  5.废品退回原承接单位。

  8.2轴承:

  因轴承属于通用标准件,且批量大。作为使用方无法像制造厂方一样购买昂贵的检测设备对轴承进行全面检测,维修部进行初步抽检,车间使用时对轴承质量进行终检。合格使用不合格退回供应商。维修部检查如下:

  8.2.1直接从轴承制造厂家(SKF等)所进轴承只进行部分抽检,一旦车间使用出现问题,将由厂方来人处理。

  8.2.2从经销商处购进轴承进行以下检测项目的检查

  a.合格证:验收人员应尽可能辨别合格证的真伪,对合格证有疑问时,与厂家联系辨别真伪。

  b.外观质量:包装:按GB8597的规定,轴承必须有防锈包装。外观:不得有裂纹、锈迹、麻点、划痕、砰伤、划伤、加工缺陷等。表面粗糙度:按GB/T307.3-96(P151)的规定,采用与标准粗糙度样块对比目测。

  c.转动灵活性:转动应灵活,不得有卡阻现象发生。

  d.圆柱滚子轴承的径向游隙:用塞尺检测与GB/T4604进行对比。经一系列的验收后,合格填写合格单,不合格退回。

  另外,对于单独包装的大型轴承为防止验后生锈,故从仓库领用后使用时再检查,由使用单位出具合格证明后再填写验收单。瓦房店、进口轴承原则上免检,但仍需进行跟踪管理。使用中出现问题由厂家处理。

  8.3设备的质保验收对于新上设备,维修部要进行跟踪,并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理;

  对于到质保期的设备,由车间设备管理员填写《设备运行验收单》,并由车间领导签字认可报维修部;由维修部再次进行鉴定,确定设备正常有效的运行,由生产经理和维修部经理签字认可报相关领导签字审批。

  备品备件管理制度 14

  1目的

  规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

  2适用范围

  本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

  3规定

  3.1备品备件

  3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。

  3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;

  3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;

  3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;

  3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;

  3.1.6备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的'标签。

  3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

  3.2公用工器具

  3.2.1部门公用工器具实行统一管理,登记造册;

  3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

  3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;

  3.3.4合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;

  3.3个人工器具

  3.3.1部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;

  3.3.2新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;

  3.3.3个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;

  3.4其他

  3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;

  3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

  4职责

  4.1班组

  4.1.1负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;

  4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;

  4.2专职

  4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;

  4.3备品间管理员

  4.3.1负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;

  4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;

  4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;

  4.3.5做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

  4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;

  4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

  4.4检修部(副)主任

  4.4.1负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

  4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

  4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;

  备品备件管理制度 15

  为做好本公司关键备件管理工作,确保关键设备正常安全运行,特制定本管理制度。

  一、备品备件的存放

  1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐,贵重配件应放置在加锁的橱柜内。

  2、入库备品备件应登记造册,建立备品备件卡片,分类存放,并做到帐、卡、物相一致。

  3、帐、卡要填写详细,台账填写内容包括:名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。

  4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整,并与备品备件一起妥善存放,更换时由区队技术人员保存相关资料。

  5、关键备件应每半年进行一次清点,做到“四清、两齐、三一致”。“四清”:规格型号、数量、材质、价格。“两齐”:库容整齐、摆放整齐。“三一致”:帐、卡、物一致。

  二.备品备件的购置

  对于关键备件的购置,按照管理需要,如购买难易、金额大小、对生产影响大小等,实行分类管理,列出明细,并针对每一种备

  件制定一个合理的`安全库存。

  三、关键备件的交货期

  建立关键备件的厂家名录和生产周期表。

  四、关键备件的发放、使用

  1、关键备件要建立发放纪录,包括:名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。

  2、在没有弄清设备的故障前,不得随意更换新备件,关键备件在使用前应由部门主管进行确认。

  备品备件管理制度 16

  1、工作前必须戴好劳保用品。

  2、一切备件物品要摆放整齐,五五成行,重型物件上垛时不准超过1米高,一人不能搬动的较大设备应用起重设备,不准散垛倒塌。

  3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

  4、对于有毒、有害物品(盐酸等)必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。

  5、化学品必须分类分项存放,应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好,入库认真检查,单独上帐。

  6、库内严禁明火,吸烟,必须在库门动火时,必须经厂长批准,并有防护措施方可进行工作。

  7、经常检查防火用具和备品备件,如发现不足,应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。备件管理制度3

  为加强备品备件的`集中统一管理,做好备品、备件储备工作,抓好供、管、理、用几个环节,保证设备正常维修和检修计划的顺利进行。

  一、备品备件的计划管理

  1.1进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外,还应按本规定执行。

  1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。

  1.3根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备,并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。

  1.4根据检修计划储备定额,每年订出年、月需要计划,经平衡后分别订出自制和外购订货计划,并积极安排组织货源,备件入库前,按技术要求,严格验收,不合格不入库。

  1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。

  1.6建立备件目录,备品备件消耗贮备定额,备品备件图纸造册,并设有专人管理和测绘。

  二、备件管理

  2.1备件入库后,加强管理,做到“三清”(规格清、数量清、材质清),“两齐”(库容整齐、码放整齐),“三一致”(帐、卡、物一致)。

  2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀,保证备件质量,做到帐、卡、物相符。

  三、备件的领用、退库和报废

  3.1各车间领用备品备件,均有设备员签字,仓库凭领单发放,交旧换新。

  3.2备件一经领出,一般情况不办理退库,如备件需退库应填写退库单,并注明退库原因,已用过备件不能退库。

  3.3因设备更新或其它原因,备件需要报废,应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。

  四、各车间原则上不得外出采购,受托采购应办理必要手续。

  备品备件管理制度 17

  为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:

  1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

  2.备品备件等采购计划上报的程序。

  2.1班组根据生产的'实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

  2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,

  2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

  2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

  2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。

  3、各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

  4、班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。

  5、计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

  备品备件管理制度 18

  一、范围

  本制度适用于集团股份公司内各子公司

  本制度适用于设备备件管理的全过程

  本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件

  二、管理制度细则

  1.备件计划

  1.1备件计划的填报人

  1.1.1各子公司设备主管(设备管理员)

  1.1.2动力设备部管理人员

  1.2备件计划的依据

  1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。

  1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。

  1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。

  1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。

  1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。

  1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。

  1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。

  1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。

  2.备件采购

  2.1备件由采购中心负责采购。

  2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。

  2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。

  2.4对不能及时采购的.问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。

  2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审,淘汰不合格的供货商。

  2.6流程:

  1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库(单价价格500元以下)

  2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库(500以上紧急情况时可先汇报相关领导,同意后先行采购再补手续)

  3.外协加工和自制备件

  3.1外协加工备件由各子公司负责。

  3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案,子公司负责制造。

  3.3原则上子公司有能力加工的不予外协,首先在股份公司内协调,确实没有加工能力时可外协。

  4.备件仓库管理

  4.1备件应入专门的仓库进行保管,南京和杨中各设一个仓库。

  4.2仓库应设专人管理,作好出入库台帐,注明对应库号,货架号便于查找。

  4.3备件入库前要经过设备管理员检验,合格后方能入库。

  4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片,注明名称,型号,用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。

  4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。

  4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量,当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。

  4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。

  5.更换下来备件的处理

  5.1更换下的备件,有修复价值的必需进行修复再利用。

  5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。

  5.3对修复且使用后达到效果的,则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。

  5.4有修复价值而不修复的,则对相关维修人员进行考核。

  5.5对于无法修复或没有修复价值的备件,要按要求分类入旧件库。

  5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。

  6.违反制度的考核

  6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。

  6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。

  本制度由动力设备部负责解释

  备品备件管理制度 19

  为加强备品备件管理,应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。

  一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划,编制并上报每月备品备件材料计划表,由生产中心审查后,报主管领导审批后实施。

  二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据,如无特殊说明,必须坚持设备的原始生产厂购置的原则,如有变更,要经公司主管领导批准。

  三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况,必须以书面形式提前报生产中心,由生产中心主管领导审批后实施。

  四、配件到货后,由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到:材质明、图号准、不锈蚀、不损坏,帐、卡、物相符。

  五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础,它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据,必须认真做好,按既能保证设备的正常生产、维修使用,满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要,又不造成超储和积压的原则,编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次,新增设备的'配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

  六、备品备件库存管理:备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续,入库备件要有产品合格证,对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单,库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

  七、对存放时间过长又无合格证的备件,需经技术鉴定后方可发放,对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件,应及时认真处理。

  八、在做好配件管理的同时,要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养,对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则,查清原因,写出分析报告,妥善处理。

  九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作,配件的修复要做到经济上合算,质量上有保证。

  备品备件管理制度 20

  1、工作前必须戴好劳保用品。

  2、一切备件物品要摆放整齐,五五成行,重型物件上垛时不准超过1米高,一人不能搬动的较大设备应用起重设备,不准散垛倒塌。

  3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

  4、对于有毒、有害物品(盐酸等)必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。

  5、化学品必须分类分项存放,应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好,入库认真检查,单独上帐。

  6、库内严禁明火,吸烟,必须在库门动火时,必须经厂长批准,并有防护措施方可进行工作。

  7、经常检查防火用具和备品备件,如发现不足,应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。

  备品备件管理制度 21

  1.0目的:在保障生产和机械保养需要的基础上,为降低采购成本和节约储备资金,通过科学有效的管理提高整体经营绩效,特制定本办法。

  2.0适用范围:备品备件仓库所有仓库管理人员

  3.0术语:备品备件:为了缩短设备待修时间,在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

  4.0职责:仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理,仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

  5.0备品备件的仓库管理

  5.1备品备件的申购

  5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单,经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

  5.1.2备品备件的.采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够,并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要,防止积压浪费,避免供不应求。

  5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

  5.2备品备件的入库管理流程

  5.2.1备品备件进入公司后,采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

  5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验:首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致,避免采购人员多买、少买或错买,造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

  5.2.3初步检验合格后,要求设备部有关人员进行进一步检验,经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件,由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

  5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库,办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后,第三联交给采购人员作为报账凭证。

  5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上,并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

  5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

  5.3备品备件的储存养护

  5.3.1定期打扫仓库卫生,确保仓库干净整洁。

  备品备件管理制度 22

  设备事故备品备件管理标准

  1主题内容与适用范围

  1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

  1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

  2引用标准

  2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

  3术语

  3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

  3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

  3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

  3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

  3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

  3.3下列情况不包括在事故备品范围之内

  3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

  3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

  3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

  3.3.4特殊检修需要的'大宗材料,特殊材料及零部件。

  3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

  4备品的定额管理

  4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

  4.2编制事故备品定额应注意以下事项:

  4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

  4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

  4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

  4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

  4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

  4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

  4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

  5备品的储备

  5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

  5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

  5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

  5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

  5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

  5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

  5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

  5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

  5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

  6备品管理的专责分工

  6.1生技科

  6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

  6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

  6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

  6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

  6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

  6.2物资科

  6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

  6.2.2备品备件的订购工作。

  6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

  6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

  6.3财务科

  6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

  6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

  6.4各生产单位

  6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。

  6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

  6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

  备品备件管理制度 23

  1.负责备件库的管理;

  2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格),“三齐”(库容、堆码、货架),“三相符”(账、物、卡),“四定位”(货物、货层、货区、货号);

  3.做好备件台账;

  4.每月盘库一次,将库存情况报主管工程师;

  5.进口备件和关键贵重备件发放时,必须做好旧体回收工作;

  6.外单位或部门人员借用备件和工具时,需凭部门领导签字的借据方可借出;

  7.认真做好本岗位的各种记录;

  8.按照现场管理规定放置物品器具,保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;

  9.负责库存备件的`维保;

  10.遵守公司及部门各项管理制度;

  11.及时完成领导交付的临时性工作。

  备品备件管理制度 24

  1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。

  2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。

  3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。

  4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。

  5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。

  6、长期不使用的`仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。

  7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。

  8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。

  9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。

  10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。

  备品备件管理制度 25

  一、目的

  为加强公司生产等设备备件(含机械配件、机加工材料和五金交电等)管理,控制好备件采购质量和采购成本,提高生产效率,特制定本规定。

  二、适用范围

  本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。

  三、具体内容

  A、计划

  1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要,分别编制年、季度和临时紧急采购计划。

  2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料,结合实际库存,查阅平时的设备维修和检查记录,参照消耗规律,填写备件采购计划表,标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息,要正确编制。

  3、编制备件采购计划时,要充分考虑先进合理性,略有余地坚持节约,压缩库存,合理储备(一般易损件确保6个月的库存量,特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批),在满足生产的`前提下,尽量减少占用资金,加速资金周转。

  B、审批

  1、审批权限分为两级,一级是设备使用单位的主管负责人初审,另一级公司指定的相关领导终审。

  2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后,交给本单位主管负责人审批,主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查,确保合理无误后签字。

  3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后,交给采购单位采购员询价,报预算。

  4、做完预算后的备件采购计划必须经公司指定的相关领导对数量、单价和总金额进行核查,确保合理无误后签字。

  C、采购和验收

  1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度,采购员应树立主人翁思想,不谋私利,兢兢业业搞好备件采购工作。

  2、采购备件要坚持专业化、就近、择优(优质优价)的原则,为控制产品成本,采购员应进行比质比价采购,尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购,临时紧急采购计划一般就地采购。

  3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购(包括外协加工件),按计划要求及时组织备件配件回公司。

  4、备件到达公司后,采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检,并办理入库手续,入库单应详细填写各项内容。

  5、采购员应对采购的备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件,采购员要承担一定比例的责任。

  D、保管和领用

  1、备件验收入库后,仓库保管员要建立台帐,按规定分类存放,挂好标牌卡片,标明相关参数,做到帐卡物相符。

  2、保管员要经常查看备件库存状况,应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。

  3、领用备件必须经主管负责人批准,及时登记销账。

  4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料,掌握和了解各类备件的库存情况,定期向公司财务部门上报有关报表。

  四、其它

  1、本规定未及之处日后完善;

  2、本规定由公司办公室负责解释;

  3、本规定自公布之日起执行。

  备品备件管理制度 26

  第一章总则

  第一条库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。

  第二条库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。

  第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

  第二章验收入库

  第四条入库前应依据设备(详见附件1)《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的.备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,(详见附表2)《备品备件入库单》。

  第六条检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。

  第七条物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。

  第八条做到帐、卡、物相符合。

  第九条易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。

  第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

  第三章出库程序

  第十三条物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字,详见附件3《出库单》。

  第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

  第十五条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

  第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。

  第十七条领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

  第十八条出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

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