【推荐】采购管理制度
在我们平凡的日常里,人们运用到制度的场合不断增多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的采购管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
采购管理制度1
物业管理公司质量体系文件:采购控制程序
1.0目的
确保采购的物资符合规定的要求,以保证公司利益。
2.0适用范围
2.1物业管理所需要的物资(如工程保养、修缮用途的物资,保洁用的物资,消防用的物资,保安用的物资等)的采购活动。
2.2内部管理用、办公室用的采购活动也可参照实行。
3.0职责
3.1提出采购要求的部门负责制定采购计划。
3.2物业管理公司经理负责审核采购计划及配备资源,各管理处主任或部门主管可根据权限审批采购计划。
4.0程序
4.1物资的采购
4.1.1各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合月末库存情况,在每月30日之前提出下个月的物资采购计划,说明物资的品种名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须说明)。采购计划也可以《采购申请单》提出。
4.1.2各部门将月份物资采购计划交各管理处主任或部门主管审批,必要时应经公司经理审批,具体执行参见《物业公司财务管理制度》。
4.1.3单项金额在20xx元以上的'应签署合同、协议并经评审,参见《采购与分包合同协议签定程序的有关规定》。
4.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格在计划范围内组织采购和安排开支。
4.1.5如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加申请,并详细说明原因,并按4.1.2各款执行,填写《采购申请单》。
4.1.6对常用物资、贵重物资,采购人员应在合格供应商处进行采购,如有急需等特殊情况,经部门主管或管理处主任批准后可在其他供应商处购买。
4.1.7各部门在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,按《物业公司财务管理制度》办理借款。
4.2供应商的选择
在采购物资时要选用符合要求的供应商,在指定的合格供应商名单内进行采购活动,按《分供方管理程序》和《工程发包、采购、外协加工的询价制度》。
4.3采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人验收,交仓管员办理入库手续并留下记录,入库检验执行《进货检验程序》。
4.4采购资料的控制
4.4.1采购资料如有政府、地方法规关于建筑物业方面的规定用料要严格依照执行(如消防物资,装修禁用的石棉等)。
4.4.2对经常要采购的物资如涉及图样,规格,样板时,要经过审批和批准确保依照这些资料正确购入物资,对外协加工及制作的产品,其图纸要求必须要经工程部的认可,确保符合要求才能发出。这些资料作为验收的依据。
4.4.3对以上的采购资料要有准确的标识方法,如采购定单,分承包方的工程合同的编号。所签合同应在《合同、协议收文登记目录》上有记载。
4.4.4对服务项目的分承包方合同须说明各项服务质量要求及服务的评价标准等。
4.4.5服务项目的分承包方合同由公司的法人代表或其授权人员签订后实施。
4.5对提供服务方面的供应商对其过程监控参见《工程发包、采购、外协加工的询价制度》。
4.6为确保采购的物资不受人为的影响,采购员应由各管理处主任或部门主管指定,并应遵守《员工手册》及公司其它文件的相关规定。
5.0相关文件
5.1《分供方管理程序》
5.2《进货检验程序》
5.3《工程发包、采购、外协加工的询价制度》
5.4《采购与分包合同协议签定程序的有关规定》
6.0 相关记录
6.1《采购申请单》
6.2《借款单》
6.3《合同、协议收文登记目录》
7.0 附录
7.1《员工手册》
7.2《物业公司财务管理制度》
编写: 审批:
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药品采购验收管理制度的重要性体现在:
1. 确保药品质量:严格的验收制度能防止假冒伪劣药品流入,保障患者用药安全。
2. 控制成本:有效管理可以避免无效或过期药品的采购,节约资源。
3. 维护企业声誉:规范的'操作能提高企业的合规性,提升公众信任度。
4. 防范风险:及时发现和处理问题,减少因药品问题引发的法律纠纷。
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设备物资采购管理制度是对企业设备与物资采购活动进行规范化管理的制度,旨在确保采购过程的`透明度、效率和质量,降低运营成本,保障企业的正常运行。
内容概述:
1. 采购计划与预算:制定年度或季度的设备物资采购计划,并设定相应的预算,确保采购行为符合财务规划。
2. 供应商管理:建立供应商评估体系,选择信誉良好、质量可靠的供应商,维护稳定的供应链。
3. 采购流程:明确从需求提出、审批、询价、谈判、签订合同到验收付款的详细步骤。
4. 质量控制:设立质量标准,对采购的设备物资进行检验,确保其满足企业生产或运营需求。
5. 合同管理:规范合同签订、执行和变更的程序,保护企业权益。
6. 库存管理:合理控制库存水平,防止积压和短缺,提高资金周转效率。
7. 采购绩效评估:定期对采购工作进行评价,识别改进点,提升采购效率。
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1. 控制成本:有效的`采购合同管理能降低采购成本,提高资金利用率。
2. 防范风险:预防合同欺诈、违约等风险,保护企业权益不受损害。
3. 提升效率:通过标准化流程,减少无效工作,提高采购效率。
4. 维护关系:稳定供应商关系,保证供应链的稳定性和连续性。
5. 保证质量:通过合同约束,确保供应商提供的产品或服务达到预期质量标准。
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为了进一步加强公司接待物资管理,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
一、管理范围:
本制度所称接待物资指经公司批准,由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠的`纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责:
2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。
2.2总裁办设置专职仓库保管员,其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
3.1根据公司的实际情况,结合所采购的物资用途和范围,本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理,其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,采购申请<5000元,必需寻找三家以上供货方比价择优选择,以最大限度地提高资金的使用效率。
3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买,购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票,特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
4.1公司所有采购均须按以下流程完成:收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
4.3每月25日,物资保管专员根据库存情况,依据公司接待需求及时补充库存。
4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则,于每月25日申报下月物资计划,每月10日申报当月补充计划,临时性采购每月不得超过两次。
4.5采购申请人根据实际需要,确定一种或几种物资,到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写,采购申请单填写保证清晰可阅读,内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后,由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,导致无法确认请购
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1. 安全合规:有效遵守国家相关法规,防止因化学品管理不当导致的事故。
2. 成本控制:避免过度库存和无效采购,节约企业资源。
3. 风险防范:降低因化学品质量问题引发的'生产中断或法律纠纷。
4. 环保责任:确保化学品的正确处置,履行企业环保义务。
5. 业务连续性:通过规范化的管理,保障生产流程的稳定运行。
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第一条为加强政府采购档案管理,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,结合工作实际,制定本制度。
第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有:
(一)领导批示、政府投资计划;
(二)采购申请;
(三)采购方式批复书;
(四)招标文件和投标文件;
(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;
(六)评委抽取登记表
(七)供应商投标情况登记表;
(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;
(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;
(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;
(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;
(十二)政府采购合同;
(十三)验收单或验收报告、文件;
(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;
(十五)历次资金支付申请书;
(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。
第六条档案管理人员应建立档案检索工具,方便查找;归档资料必须按照采购项目归档目录要求,排列顺序,填写清楚;归档的项目资料必须齐全完整,案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准,对资料不全项目,档案管理人员有权拒绝接受。
第七条档案管理人员要完善档案交接手续,建立档案借阅登记簿,保证档案的'完整,未经领导批准,政府集中采购档案一律不准向外借出。
第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念,自觉遵守保密制度,妥善保管、保存经手的档案资料,严禁失密、泄密和档案遗失现象的出现。
第九条对于达到保存期限应于销毁的档案,档案管理人员要进行认真的鉴定,无误后提出销毁意见,经领导批准后方可销毁;销毁的档案必须登记造册,采用粉碎或焚烧的方式进行。
采购管理制度8
物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法
一.物资用品采购
1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.采购管理责任:采购人员采购的'各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
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一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。
二、进货前应查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
三、做好进货查验工作,查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品,并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的.检疫合格证书。
五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。
六、建立食品采购索证和进货验收台账记录,指定专(兼)职人员负责,并按时间顺序存档管理。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。
七、台账存放应方便查验,记录、票证的保存期限不得少于2年。
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一 总则
为加强 采购 工作的管理,提高 采购工作的效率,制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购 部人员职责及管理制度
1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三 采购 工作流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中, 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段, 采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后, 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往 采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 ),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5. 工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表 4 ),相关责任人签字后回传 采购 部。
6. 工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购 部,由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。
7. 项目完成后, 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要, 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。
四 采购 部发展规划
原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购 成本降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的'做到这点呢?
降低 采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程, 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。
我们 采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变
(一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立,包括 采购制度, 工作流程 ,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。
(二)在 6 个月内完善 采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨,高效,准确的运行。
(三)在 1 年内建立高效的 采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利,能看到 采购 成本降低带来的实际效果。
(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想: 5 — 10 年后,公司以自主设计,自主研发牵头,以符合科技进步的产品、技术为主打,以完善的组织结构,人员搭配为根基,以高效、先进的管理体系为依托,建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线,涉及钢结构工程设计、施工,通信工程设计、施工,物流,工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商,为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 采购 工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题,修改失误,争取在几个月内修改出一套完整的,适合公司具体情况的 采购 系统体系。希望公司领导,各个部门同事在具体实施中,多提宝贵意见,指出我们工作中的不足,促进我们 采购 部工作的进步,真正达到降低 采购 成本,推动公司发展的目标
采购管理制度11
为进一步加强物控部内部管理,规范物料收、发、存流程管理,跟踪并控制物料申购、使用和库存,确保生产物流顺畅,降低物料成本,特制定以下制度:
一、物料的申购
1、生产用原(辅)料:物控专员根据生产部核算出的需求量和库存信息,考虑备料前置期和采购周期,确定预到货时期期和到货量,编制‘物料申购单’交采购;
2、常用五金零部配件:物控在K/3系统中,对各物料设置安全存量,定期检查安全存量预警通知,编制低于安全库存的物料清单,填写‘物料申购单’交采购;
3、对于紧急需求物料,使用部门开立手工申购单,经物控核对现有库存,签字确认后,转采购;
4、实物管理人员,根据物料领用频率和实物存量,也可提出物料申购,做好库存储备
5、物料申购单’一式三份,申购部门、物控、采购各一份
二、物料验收入库
1、原料、辅料(沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、烟煤、白煤)的验收
A、核对‘订货通知单’或‘申购单’,核实订货量和到货时期
B、第一时间内通知IQC到场,(夜班除沙、石、端头板要通知外,其他视情况而定);下列材料在通知品检部门的同时也要通知生产部相关人员到场,如:线材、端头板、带钢、烟煤、白煤
C、在确认品质OK后,点货验数,(PC钢棒、线材等要组织、协调生产部相关人员卸货;水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空车的对应以及防止打漏打飞现象)
D、实行一单制收料,仓库、品管人员签名,确认品质及数量,必要时要稽核人员签字确认
E、按手工收料单输资料入电脑办理入库,冲减订单批次数量,生成电脑‘入库单’,超订单量(采购部规定标准)而不能生成电脑入库单的,要及时通知采购追加订单,并办理入帐
2、五金配件验收
A、根据送货清单核对‘采购订单’(或‘申购单’)有订货:先将物料放置待检区,并贴好标签做好标识无订货:原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识(物料名称、规格、数量及供货商)
B、属送样或快递而暂无清单之物料,要做好标识(名称、规格、数量、供货商名称),将实物放置待管区,并在‘代管物料登记表’(附件3)中记录;如属生产急需而先领用,要另行登记,待入帐后作处理
C、品管验收,但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料,物控自行确认
D、在确认达到使用要求后,仓管员核实客户有无超订单量送货:
若超送量≤订购量的5%,或属最小包装的求整,则收货,若超送量>订购量的5%,则将超过部分原物退回
E、仓管、品管员签字确认
F、仓管将物料按类别(详见‘五金仓库常用物料分类明细表’,附表4)存放到指定的架位上,并记录物料卡,如属于大件或金属材料,需直接放置使用现场的,收货员要与其申购使用人协调
G、开立相关人员签名的收料单,并作电脑入帐处理
3、出库作业
A、使用人员所需求物料名称规格,发放物料(一般不允许非仓库人员随意进入存货区)
B、录物料卡和‘物料领用明细登记表’(附件5)
C、在电脑制单时,要注意生产部门领用物料量在同一班组之不同岗位的分解
D、工具领用要在‘个人工具卡’中登记
E、存放在使用现场(非存货区)之物料,要做到一进一出;月终如有未使用完,再用‘领料单(费用)’红字冲减当月领用量,并在‘物料领用明细登记表’中按冲减量作次月出库
4、退料作业
A、验退物料,将物料即时退还供货商或移至退货区(代管区),通知采购和使用部门作相关处理。
B、办理了入库手续的物料,将物料移至退货区(或代管区),开立红字入库单作退货作业,并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理
C、在生产工艺中发现物料品质问题的,仓库先将退回物料移至退货区(或待管区),并开立红色‘领料单(费用)’冲减使用部门费用,同时开立红字入库单作退货作业,并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理
D、使用部门假退料按Ⅱ。ⅱ。3。E
三、纪律和工作要求
1、非仓库人员严禁进入仓库,在对物料不明确和发放大件物料时,仓管可要求领料人员一起拿取物料,并在作业完成后一同走出储存区;对擅自进入仓库者,罚款10元/人次,当班仓管员执行不力,罚款20元/人次
2、按时上下班,有特殊情况,先请假,对不请假无顾旷工者,罚款50元/次,第三次辞退
3、仓库办公室随时至少有一人在岗(含值夜班),对离岗时间长者要先说明去向,便于即时工作的安排;发现去向不明而影响工作者,罚款30元/人次
4、仓管员每月不定期核对各自所管辖区域(详见Ⅰ中的分工)的`实物与料卡,料卡与电脑帐,是否相符;主管每月抽盘1—2次,每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10—20种,发现帐卡、卡实不符的,在查清责任后,对责任人(实物管理员或做帐当事人员)处以罚款,查不清责任的,对实物管理员和帐务员一起处罚
A、无论盈亏(紧固件类除外),帐实不符≥10%,处以罚款10元/种
B、亏损单价50元(含)以上的,对责任人处以罚款50元/件(以计价单位为准)
C、亏损单价50元以下的,对责任人处罚款20元/种(A、C两类同时出现,不作并罚)
5、值班时,对非本人所管辖区域物料的收入、发放不记卡、不登记“物料领用明细表”者,罚款30元/人次
6、做好仓库7S,切实做到‘当班事务当班毕’,必要时义务加班,发现当班事务未当班完成者50元/次
7、服从工作安排,做好本部门协调工作。对拒绝工作安排,不服从教育者,罚款50元/人次,第三次辞退
四、下脚、边角、废料处理
1、生产部制作或修理用残余边脚料,都集中堆放到废料区
2、生产用紫铜片、墩头、拉丝模、静刀、动刀、夹具,实行以旧换新,仓库将废料存放到废料仓,待统一申请处理
3、工具实行以旧变新,不能再使用作报废处理,能再使用,直接转相关人员,并登记在个人工具卡上或暂存待处理
五、环境
1、仓库要做到四留距,整齐,即‘墙距、架距、灯距、货距’,货物要摆放整齐划一
2、仓库要卫生清洁,分区管理、标识清晰
3、仓库要做好安全消防工作,配备消防设施和器材,定期检查
4、燃易爆物料要隔离分存,性质相抵触性物料要分开存放
采购管理制度12
第一条为规范公司的选购管理,保证所需商品的准时、合理选购,特制定本制度。
其次条选购方案:
选购活动必需有方案地进行,选购方案的制定须遵从公司总体经营方案,来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和月度选购方案。
1、季度选购方案的制定:
每季度末,选购部必需制定下个季度的选购方案,季度选购方案主要适用于选购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的.设备.
2、月度选购方案的制定:
月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。
3、临时性选购
若有临时性或紧急性的选购需求,由需要部门提出申请,交部门经理签字后,交总经理或董事长审批后,交选购员执行选购活动。
第三条选购方式:
除一般选购方式外,选购部门可依材料使用及公司使用需要,选择下列一种最有利的方式进行选购:
一)集中方案选购:凡具有共同性的材料,须以集中方案办理选购较为有利者,可核定材料项目,由选购员提出建议,报公司审批后,集中办理选购。
二)提前选购:通过市场调研,某些选购对象的价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的,由选购员提出建议,报公司审批后,办理提前选购。
第四条选购周期
选购员应依选购材料特性及市场供需,制定材料选购周期期限表,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应马上修正。
第五条询价、议价
一)选购经办人员在提交"请购单'前,要参考市场行情,精选二、三家以上的供应商询价,并保存供货商的联系方式、联系人等状况。
二)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深化分析后,以电话等联络方式向厂协商价。选购经办人员询价完成后,在"请购单'详填询价或议价结果及注明"交货期限'与"报价有效期限',并另附上询过价的商家通讯方式,办理审批手续。
第六条材料入库:
选购到达的材料在入库以前必需办理验收手续,选购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收,再办理材料入库手续,并填制材料入库单。材料入库单一式三份,仓库保管员保管一份、财务保管一份、选购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。
第七条付款审批:按合同商定和公司既定审批规定办理。
采购管理制度13
为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力争既节约开支、减少浪费,又保证镇直机关各项工作的正常开展,特制定本制度。
一、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。用于提示和宣传的标识标牌适用本制度。
二、办公用品的采购和维修
1、一般办公用品,由镇党政办公室负责统一采购、管理和发放,任何部门和个人均不得私自采购。
2、特殊办公用品,如电脑、打(复)印机、传真机、办公桌椅、文件柜、保险柜等贵重物品,镇直需用部门填写《特殊办公用品申购单》,价值在xxxx元以内的,由党政办报分管领导同意后统一采购;超过xxxx元以上的,由党政办汇总后报镇长审批。
3、用于提示和宣传的标识标牌的制作,由需用部门提出,填写《标示标牌制作申请单》,由党政办报分管领导审批同意后方可进行制作。
4、如临时急用且党政办公室无库存,需现买的零散性采购实行双人采购制度。
5、特殊(贵重)办公用品的维修,应先报党政办,由党政办统一安排专人维修。
6、党政办采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的原则,充分了解市场行情,货比三家,力求质优价廉。
7、办公用品购置和标示标牌制作费用结算时,须同时提交原始采购清单、经领导审批后的申购单或申请单作为报销附件。
8、凡未按上述规定办理或未经党政主要负责同志同意,擅自采购、制作或维修,其所发生的费用一律不予结算报销。
三、办公用品的`发放和领取
1、一般办公用品根据部门工作需要,由需用部门工作人员直接到办公室领取,领取人应认真填写《办公用品领取登记表》,写明所领物品名称、规格、数量、用途及日期、等项内容,领取人须签字。
2、特殊办公用品,由使用部门负责人领取和签字。
3、电话机、计算器、插板、U盘等非易耗性用品,再次领取时须以旧换新。
四、文印工作须知
1、印刷文件材料要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,选择合适的印制方式,避免不必要的浪费。
2、打印耗材由党政办统一管理。各部门所需打印用纸,统一到党政办领取和登记。
3、政府机关文件材料印制原则上要求在本单位文印室打印,如遇特殊情况需在外打印的,须先到党政办登记备案后方可外出打印。未在党政办登记备案或未经党政主要领导同意,擅自在外打印的,一律不予结算报销
五、附则
本制度自xxxx年6月2日起施行。
采购管理制度14
酒店卫生管理制度的`重要性不言而喻,它直接关系到:
1. 客户体验:干净整洁的环境能提升客户满意度,促进口碑传播和复购率。
2. 品牌形象:良好的卫生状况是酒店品质的体现,有助于树立品牌形象。
3. 法规遵守:遵守相关卫生法规,避免罚款和法律纠纷。
4. 员工健康:保证员工在清洁环境中工作,降低职业病风险。
5. 食品安全:防止食品污染,确保客人食品安全,降低食物中毒风险。
采购管理制度15
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财
务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长
签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签字,按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签字,总务主任签字,校长审核签字,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签字后予以支出。
二、财物(校产)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的`原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴
在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
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