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销售出纳岗位职责

时间:2024-12-05 13:57:52 职场资讯 我要投稿

销售出纳岗位职责[通用]

  在日常生活和工作中,各种岗位职责频频出现,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编整理的销售出纳岗位职责,希望对大家有所帮助。

销售出纳岗位职责[通用]

销售出纳岗位职责1

  岗位职责

  1、对案场日常业务进行复核,销售台帐、明源销售系统的录入与核对,完善销售数据,完善销售日报表及项目销售台账;

  2、按照会计准则及时编制收入类、费用类凭证;

  3、定期去银行拿回银行对账单、银行回单;

  4、进行按揭保证金的`解押工作,个贷保证金的解除工作;

  5、核对账务工作,核对公司内外部单位往来;核对公司现金、银行等货币资金,做到账账、账实相符,抽盘出纳库存现金、编制现金盘点表、银行余额调节表;

  6、发票管理,对项目销售发票进行日常管理并登记发票使用台账,对已使用的发票装订成册归档保存;

  7、对费用类合同进行整理、保存、归档,并编制合同付款明细台账;

  8、协助会计主管进行会计凭证的装订;

  9、按时按要求完成领导交办的其他工作;积极配合其他同事工作;

销售出纳岗位职责2

  1、代表公司财务部对财务管控的相关制度和规定进行上传下达,制度所涉及的岗位知晓率达90%以上,对制度的'执行有跟进行为。

  2、按照会计制度及公司财务制度对店面经营进行核算,通过表单传递及账务处理真实反映店面经营流程及成果.对核算中发现的财务失控环节及时向财务主管和经理反映,寻求解决方案。

  3、对店面各项费用报销及供应商货款支付做初步审核,确保费用报销符合公司内部管理制度,货款支付符合合同规定,各项付款附件齐全,有据可查。

  4、对店面资产进行管理,组织安排店面年度固定资产盘点、月度存货盘点以及餐具等低值易耗品盘点,监盘每月出纳库存现金盘点,确保公司资产账实相符。

  5、参与原材料采价活动,对蔬菜原始价格进行采集,结合供应商报价提出合理价格建议。

  任职要求:

  1、会计或相关专业。

  2、2年以上会计工作经验,有餐饮行业工作经验优先。

销售出纳岗位职责3

  成本核算会计岗位职责

  岗位职责:

  1.熟悉操作各办公软件及金蝶系统。

  2.对产品进行成本核算,对数字敏感。

  3.准确地账目核对。

  4.积极完成领导交给的其它工作。

  任职资格:

  1.熟悉运用EXCEL,WORD等办公软件;

  2.工作人事,细心,责任心强能承担一定的工作压力。

销售出纳岗位职责4

  1、认真执行公司的`各项规章制度、政策、纪律

  2、遵守国家财税方面的法律法规

  3、核查报销等单据

  4、开具传票、发票

  5、编制报表

  6、办理报税

  7、协助总账会计做好账务处理。

  8、处理往来对账

  9、完成上级交办的其他任务

销售出纳岗位职责5

  职位名称:销售会计职位代码:所属部门:财务科

  直接下属:无间接下属:无岗位编制:一人

  1.1发运前的确认:内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下,进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下,除进一步确认客户预付定金收取情况外,还应确认尾款确已收齐,再向生产部下达发货通知单;

  1.3在产品发出后,按售价计算产品销售收入,冲销预收的客户定金,按其差额计算出应收帐款,转会计编制产品销售记帐凭证;

  1.4收到外销客户产品销售尾款后,与客户订单核对客户名称、客户号,确认客户单位后,转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。

  1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞xx邦公司进行账务核对,及时从瑞捷邦回收销售货款。

  2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料,分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;

  2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表,审核当月产成品入库情况,核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;

  2.3根据各车间实际完成的定额工时,按不同车间的小时工资费用分别计算:成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额;

  2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任,根据各车间主任上报的工资明细表,核对各车间的'工资额;

  对本期尚未发生,但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目,并在以后支付时分期冲销。

  负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账,按人名登记,按月扣款,月末与其它应收款账核对。

  负责原材料入库的金额,数量及时登记,并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。

  1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。

  1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;

  1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;

  2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞,给工厂带来重大损失。

  2.5不能持续的提出工厂的改进建议,没有工作能动性,没有创新意识,文控资料混乱。

  3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命,其工作对总经理负责。

  岗位名称:销售会计

  所属部门:财务部

  直接上级:财务经理

  直接下级:

  工作联系岗位:销售部、制造部成品库

  岗位职责:

  1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支,编制主营业务利润计算表。

  2、加强产成品核算和管理,每天与库管员一道进行实物盘点,做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣;随时清理客户折扣和边际贡献,并对异常情况向财务经理报告。

  4、定期和不定期与客户核算帐务,并对有欠款的客户保留书面对帐记录。

  5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据,防止错发货。

  6、每日审核客户折扣的使用情况,防止多结折扣。

销售出纳岗位职责6

  岗位职责

  1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用;

  2、认真审核各种费用单据,严格遵守审批程序,审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实、明确;

  3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用细目,编制和复核手续齐全;

  4、每月应按权责发生制原则,对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集;

  5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表,上报主管按受益部门正确进行分配;

  6、协助材料会计做好库房物资的管理,搞好物资领用的'核算。

  7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐,保证账账相符;

  8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析,对每月的费用情况进行预警,超当月预算及异常费用,提请各部门关注;

  9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。

销售出纳岗位职责7

  1、根据公司发展规划,推进公司财务战略中长期规划,帮助公司战略落地及推行;

  2、负责公司的财务管理规划、资金运作、财税筹划、成本控制等工作,对公司日常资金运作和费用计划进行监督、审核执行。

  3、制订、健全公司财务管理制度及其它相关制度,监督、检查公司资本运营体系及资金收支情况,搭建内部控制体系、确保资金安全、风险控制;

  5、主持公司对重大投资拓展项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  6、对财务管理及服务现有流程改善及优化,不断提高资金利用率,从而提升效率。

  7、协调好公司与银行、税务、统计等政府部门的关系,维护公司利益并保持良好合作关系;

  8、负责OEM生产厂家的工作衔接,保障路径通畅、效率运营(包括但不限于现有及后期新增的CMO公司的业务合规及业务通畅管理和支持)以及帐外资产管理(资金、应收款、存货);

  9、负责CSO运营支持和合规性管理;

  10、负责对产品政策的.空间测算、风险控制、资金成本测算、效率平衡等。

  任职要求:

  1、财务相关专业,大学本科以上学历,熟悉财务相关法律法规、预算管理、纳税筹划等行业规则;

  2、10年财务工作经验,5年以上财务负责人工作经验,有上市公司工作经验优先;

  3、原则上具备中级职称,注册会计师优先,具有医药销售行业财务工作经验优先;

  4、具备较强的组织规划能力、对内组织协调、对外公关能力、管理能力;

  5、有战略眼光及角度,并具备丰富的公司并购、融资、分支公司设立相关财务工作经验;

  6、具备较强的目标分解,计划组织实施能力,高效执行能力,能快速根据公司要求独立开展工作。

  7、具备强烈的责任心,良好的团队协作精神,能接受岗位高压;

销售出纳岗位职责8

  (一)建立、健全公司财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

  (二)负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标;

  (三)负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整;

  (四)负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程;

  (五)负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据;

  (六)负责按照绩薪分配方案等,审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资;

  (七)负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章;

  (八)负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证,按相关要求审批商品车装饰赠送;

  (九)及时了解和密切关注厂家商务政策,督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现;

  (十)密切关注经营过程,对过程中出现的涉及财务方面的.问题及时妥当地予以解决;

  (十一)负责对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成纳税申报以及年度税审工作;

  (十二)负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

  (十三)与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

  (十四)为公司决策及时提供有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。

  (十五)向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况,为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议;

  (十六)负责整车入库制证、费用报销核算,编制会计报表和纳税申报表;

  (十七)核签、编制费用会计凭证,负责部门的文控与会计档案的管理;

销售出纳岗位职责9

  职责一:

  (一)负责公司销售往来的核算工作。

  (二)负责销售发票的开具工作。

  (三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。

  (四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

  (五)定期与客户进行往来款项的核对,保证销售往来的准确无误。

  (六)定期与销售统计核对发货明细。

  (七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

  (八)协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。

  (九)完成领导交办的其他工作。

  职责二:

  一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

  二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

  三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;

  四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

  五、负责销售财务系统的.会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

  六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

  七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

  八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

  九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

  十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

  十一、完成财务总监交办的其他工作。

  职责三:

  (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  (2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

  (3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

  (4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。

  (5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

  (6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

  (7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。

  (8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的真实准确性负责。

  (9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。

  (10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

  (11)积极配合其他会计工作。

  (12)定期向会计室主管述职。

  (13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

  (14)保守公司秘密。

  (15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

  (16)完成会计室主管交办的其他任务。

销售出纳岗位职责10

  1、门店收款稽核(直营+联营店)

  [1]负责联营/直营店铺销售流水资金检查与核对,异常门店收款作业及时反馈及跟踪;

  [2]直营应收账款管理(直营应收账款追收/商场应收往来对账)

  [3]门店备用金财务管理与监督。

  2、联营结算管理

  [1]负责联营各门店往来结算与核对;

  [2]负责联营应收核算及跟踪。

  [3] .负责联营各门店货币资金帐户核对;

  [4]负责联营返利财务统计;负责联营业务核算处理及收、返款录入;

  [5]负责联营店经营报表编制;

  [6]联营店铺pos刷卡机安装管理。

  3、加盟管理

  [1]负责加盟销售发货财务审核;

  [2]负责加盟应收账款管理(收款及核销/应收账款(及代垫款)追收/应收往来对账/应收账款账龄分析/开具发票)

  [3]负责客户折扣维护与跟踪;

  [4]负责销售数据统计(店铺数据跟踪统/区域销售统计/通路销售统计/加盟商销售业绩统/其他维度的业绩统计)

  4、其他事项

  [1]协助财务主管做好每月税务核算及申报工作

  [2]协助完成日常业务核算及凭证录入,月结库存及成本类核算及凭证录入

  [3]配合协助部门主管完成门店资金、联营/加盟模块内的财务管理流程及制度规范的.拟定、修订

  [6]完成部门领导交待的其他任务

销售出纳岗位职责11

  工作职责

  1、南区直营店铺商场对帐(流水,费用)及预算—费用管控,包含南区店铺日常费用/店铺物流费用/托管费等/特卖费用报销;

  2、南区与合同,文件相关核对及审批流程跟进,如新签约,续约,意向,函件等;

  3、南区及门店固定资产管理(电脑、打印机及Epos系统的基本了解)/北京(每月)以及新开店办公用品配发/特卖办公用品准备物料申请及反馈(工服统筹,陈列物料,代金券消费);

  4、南区销售部预算及门店报销核对及管理,定期协调直属上级简化流程及提升效率。

  5、南区办公室行政事务如机票供应商洽谈等、财务事务的支持(比如南区新开店营业执照的办理和税务的相关协调);

  6、销售日报及月报整合。

  岗位要求

  1、一年以上销售运营助理相关经验,有相关实习经验的应届毕业生也可以接受;

  2、良好的Office办公技能及英语读写能力;

  3、良好的'沟通协调能力及逻辑思维能力。

  工作职责

  1、南区直营店铺商场对帐(流水,费用)及预算—费用管控,包含南区店铺日常费用/店铺物流费用/托管费等/特卖费用报销;

  2、南区与合同,文件相关核对及审批流程跟进,如新签约,续约,意向,函件等;

  3、南区及门店固定资产管理(电脑、打印机及Epos系统的基本了解)/北京(每月)以及新开店办公用品配发/特卖办公用品准备物料申请及反馈(工服统筹,陈列物料,代金券消费);

  4、南区销售部预算及门店报销核对及管理,定期协调直属上级简化流程及提升效率。

  5、南区办公室行政事务如机票供应商洽谈等、财务事务的支持(比如南区新开店营业执照的办理和税务的相关协调);

  6、销售日报及月报整合。

  岗位要求

  1、一年以上销售运营助理相关经验,有相关实习经验的应届毕业生也可以接受;

  2、良好的Office办公技能及英语读写能力;

  3、良好的沟通协调能力及逻辑思维能力。

销售出纳岗位职责12

  食堂和超市会计员岗位职责

  1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

  2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度,准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围,并认真学习,不断提高自身业务素质和思想素质。

  3.负责学校食堂、超市及其他财务的'预算编制,做好相关部门的联系与协调工作。

  4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据,及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定,设置各种会计账册,做到及时登账,日清月结,账R清楚,按时完成月报、年报,妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目,自觉接受群众的监督,做好财务公开工作。

  5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作,发现不当,应及时报告分管校长和总务主任,并协助处理。

  6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  7.遵守财经纪律,坚持财务制度,同一切违反财经纪律的人和事作斗争。

  8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。

  9.自觉遵守学校劳动纪律,按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

  10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。

销售出纳岗位职责13

  1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  2、负责发货码单的'财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货码单,凡不符合合同规定、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

  3、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管工作;负责及时为客户邮寄增值税发票工作。

  5、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向部长及时汇报。

  5、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见

  6、按时编写销售统计内部报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表,要求准确无差错。

  7、编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

  8、根据回款金额,及时计算业务人员销售提成。

  9、根据月会、周会及各项目会议确定的工作落实与执行结果相关联工作

销售出纳岗位职责14

  (一)负责整车和售后维修的收款,及时、准确向客户收取现金,及时登记收银金额;每天盘点收款,做到日清日结;

  (二)负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表;

  (三)负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理;

  (四)负责开具商品车提车单,审核商品车调拔单;

  (五)负责商品车数据库的录入与维护工作;

  (六)负责商品车油卡、金卡的审核与发放;

  (七)负责填报维修结算报表;

  (八)负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表;

  (九)根据保险公司理赔回款的银行回单联,查找并备注相应工单号、车牌号,向会计核算岗提供保险回款明细清单;

  (十) 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明;

  (十一)负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付,并将超限现金及时送存;

  (十二)严格按照公司的.财务制度要求办理报销支付;

  (十三)负责及时登记现金、银行日记帐,及时完整地上交各原始凭证;每月及时核对货币资金帐目;

  (十四)负责对按揭车辆进行登记,及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息;

  (十五)负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡;保管各种有价证券、印章和空白支票等;

  (十六)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  (十七)每天下班前清点没有结算的在修车辆数量,并与DMS系统进行核对,检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算;

  (十八)严守公司的财务秘密,对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理,并提出自己的建议;

  (十九)完成上级领导交办的其他工作。

销售出纳岗位职责15

  1.统筹公司的所有财会事务;

  2.负责公司亚马逊各站点账务处理,出具运营财务报表;

  3.负责全盘帐务处理,处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划,及时完成各项申报工作

  4.建立和完善整个财务管理体系,建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的.内部控制管理;

  5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成,并进行每月账务事务处理;

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  在日常生活和工作中,各种岗位职责频频出现,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编整理的销售出纳岗位职责,希望对大家有所帮助。

销售出纳岗位职责[通用]

销售出纳岗位职责1

  岗位职责

  1、对案场日常业务进行复核,销售台帐、明源销售系统的录入与核对,完善销售数据,完善销售日报表及项目销售台账;

  2、按照会计准则及时编制收入类、费用类凭证;

  3、定期去银行拿回银行对账单、银行回单;

  4、进行按揭保证金的`解押工作,个贷保证金的解除工作;

  5、核对账务工作,核对公司内外部单位往来;核对公司现金、银行等货币资金,做到账账、账实相符,抽盘出纳库存现金、编制现金盘点表、银行余额调节表;

  6、发票管理,对项目销售发票进行日常管理并登记发票使用台账,对已使用的发票装订成册归档保存;

  7、对费用类合同进行整理、保存、归档,并编制合同付款明细台账;

  8、协助会计主管进行会计凭证的装订;

  9、按时按要求完成领导交办的其他工作;积极配合其他同事工作;

销售出纳岗位职责2

  1、代表公司财务部对财务管控的相关制度和规定进行上传下达,制度所涉及的岗位知晓率达90%以上,对制度的'执行有跟进行为。

  2、按照会计制度及公司财务制度对店面经营进行核算,通过表单传递及账务处理真实反映店面经营流程及成果.对核算中发现的财务失控环节及时向财务主管和经理反映,寻求解决方案。

  3、对店面各项费用报销及供应商货款支付做初步审核,确保费用报销符合公司内部管理制度,货款支付符合合同规定,各项付款附件齐全,有据可查。

  4、对店面资产进行管理,组织安排店面年度固定资产盘点、月度存货盘点以及餐具等低值易耗品盘点,监盘每月出纳库存现金盘点,确保公司资产账实相符。

  5、参与原材料采价活动,对蔬菜原始价格进行采集,结合供应商报价提出合理价格建议。

  任职要求:

  1、会计或相关专业。

  2、2年以上会计工作经验,有餐饮行业工作经验优先。

销售出纳岗位职责3

  成本核算会计岗位职责

  岗位职责:

  1.熟悉操作各办公软件及金蝶系统。

  2.对产品进行成本核算,对数字敏感。

  3.准确地账目核对。

  4.积极完成领导交给的其它工作。

  任职资格:

  1.熟悉运用EXCEL,WORD等办公软件;

  2.工作人事,细心,责任心强能承担一定的工作压力。

销售出纳岗位职责4

  1、认真执行公司的`各项规章制度、政策、纪律

  2、遵守国家财税方面的法律法规

  3、核查报销等单据

  4、开具传票、发票

  5、编制报表

  6、办理报税

  7、协助总账会计做好账务处理。

  8、处理往来对账

  9、完成上级交办的其他任务

销售出纳岗位职责5

  职位名称:销售会计职位代码:所属部门:财务科

  直接下属:无间接下属:无岗位编制:一人

  1.1发运前的确认:内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下,进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下,除进一步确认客户预付定金收取情况外,还应确认尾款确已收齐,再向生产部下达发货通知单;

  1.3在产品发出后,按售价计算产品销售收入,冲销预收的客户定金,按其差额计算出应收帐款,转会计编制产品销售记帐凭证;

  1.4收到外销客户产品销售尾款后,与客户订单核对客户名称、客户号,确认客户单位后,转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。

  1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞xx邦公司进行账务核对,及时从瑞捷邦回收销售货款。

  2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料,分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;

  2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表,审核当月产成品入库情况,核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;

  2.3根据各车间实际完成的定额工时,按不同车间的小时工资费用分别计算:成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额;

  2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任,根据各车间主任上报的工资明细表,核对各车间的'工资额;

  对本期尚未发生,但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目,并在以后支付时分期冲销。

  负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账,按人名登记,按月扣款,月末与其它应收款账核对。

  负责原材料入库的金额,数量及时登记,并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。

  1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。

  1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;

  1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;

  2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞,给工厂带来重大损失。

  2.5不能持续的提出工厂的改进建议,没有工作能动性,没有创新意识,文控资料混乱。

  3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命,其工作对总经理负责。

  岗位名称:销售会计

  所属部门:财务部

  直接上级:财务经理

  直接下级:

  工作联系岗位:销售部、制造部成品库

  岗位职责:

  1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支,编制主营业务利润计算表。

  2、加强产成品核算和管理,每天与库管员一道进行实物盘点,做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣;随时清理客户折扣和边际贡献,并对异常情况向财务经理报告。

  4、定期和不定期与客户核算帐务,并对有欠款的客户保留书面对帐记录。

  5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据,防止错发货。

  6、每日审核客户折扣的使用情况,防止多结折扣。

销售出纳岗位职责6

  岗位职责

  1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用;

  2、认真审核各种费用单据,严格遵守审批程序,审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实、明确;

  3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用细目,编制和复核手续齐全;

  4、每月应按权责发生制原则,对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集;

  5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表,上报主管按受益部门正确进行分配;

  6、协助材料会计做好库房物资的管理,搞好物资领用的'核算。

  7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐,保证账账相符;

  8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析,对每月的费用情况进行预警,超当月预算及异常费用,提请各部门关注;

  9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。

销售出纳岗位职责7

  1、根据公司发展规划,推进公司财务战略中长期规划,帮助公司战略落地及推行;

  2、负责公司的财务管理规划、资金运作、财税筹划、成本控制等工作,对公司日常资金运作和费用计划进行监督、审核执行。

  3、制订、健全公司财务管理制度及其它相关制度,监督、检查公司资本运营体系及资金收支情况,搭建内部控制体系、确保资金安全、风险控制;

  5、主持公司对重大投资拓展项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  6、对财务管理及服务现有流程改善及优化,不断提高资金利用率,从而提升效率。

  7、协调好公司与银行、税务、统计等政府部门的关系,维护公司利益并保持良好合作关系;

  8、负责OEM生产厂家的工作衔接,保障路径通畅、效率运营(包括但不限于现有及后期新增的CMO公司的业务合规及业务通畅管理和支持)以及帐外资产管理(资金、应收款、存货);

  9、负责CSO运营支持和合规性管理;

  10、负责对产品政策的.空间测算、风险控制、资金成本测算、效率平衡等。

  任职要求:

  1、财务相关专业,大学本科以上学历,熟悉财务相关法律法规、预算管理、纳税筹划等行业规则;

  2、10年财务工作经验,5年以上财务负责人工作经验,有上市公司工作经验优先;

  3、原则上具备中级职称,注册会计师优先,具有医药销售行业财务工作经验优先;

  4、具备较强的组织规划能力、对内组织协调、对外公关能力、管理能力;

  5、有战略眼光及角度,并具备丰富的公司并购、融资、分支公司设立相关财务工作经验;

  6、具备较强的目标分解,计划组织实施能力,高效执行能力,能快速根据公司要求独立开展工作。

  7、具备强烈的责任心,良好的团队协作精神,能接受岗位高压;

销售出纳岗位职责8

  (一)建立、健全公司财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

  (二)负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标;

  (三)负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整;

  (四)负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程;

  (五)负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据;

  (六)负责按照绩薪分配方案等,审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资;

  (七)负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章;

  (八)负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证,按相关要求审批商品车装饰赠送;

  (九)及时了解和密切关注厂家商务政策,督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现;

  (十)密切关注经营过程,对过程中出现的涉及财务方面的.问题及时妥当地予以解决;

  (十一)负责对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成纳税申报以及年度税审工作;

  (十二)负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

  (十三)与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

  (十四)为公司决策及时提供有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。

  (十五)向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况,为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议;

  (十六)负责整车入库制证、费用报销核算,编制会计报表和纳税申报表;

  (十七)核签、编制费用会计凭证,负责部门的文控与会计档案的管理;

销售出纳岗位职责9

  职责一:

  (一)负责公司销售往来的核算工作。

  (二)负责销售发票的开具工作。

  (三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。

  (四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

  (五)定期与客户进行往来款项的核对,保证销售往来的准确无误。

  (六)定期与销售统计核对发货明细。

  (七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

  (八)协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。

  (九)完成领导交办的其他工作。

  职责二:

  一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

  二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

  三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;

  四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

  五、负责销售财务系统的.会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

  六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

  七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

  八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

  九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

  十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

  十一、完成财务总监交办的其他工作。

  职责三:

  (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  (2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

  (3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

  (4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。

  (5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

  (6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

  (7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。

  (8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的真实准确性负责。

  (9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。

  (10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

  (11)积极配合其他会计工作。

  (12)定期向会计室主管述职。

  (13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

  (14)保守公司秘密。

  (15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

  (16)完成会计室主管交办的其他任务。

销售出纳岗位职责10

  1、门店收款稽核(直营+联营店)

  [1]负责联营/直营店铺销售流水资金检查与核对,异常门店收款作业及时反馈及跟踪;

  [2]直营应收账款管理(直营应收账款追收/商场应收往来对账)

  [3]门店备用金财务管理与监督。

  2、联营结算管理

  [1]负责联营各门店往来结算与核对;

  [2]负责联营应收核算及跟踪。

  [3] .负责联营各门店货币资金帐户核对;

  [4]负责联营返利财务统计;负责联营业务核算处理及收、返款录入;

  [5]负责联营店经营报表编制;

  [6]联营店铺pos刷卡机安装管理。

  3、加盟管理

  [1]负责加盟销售发货财务审核;

  [2]负责加盟应收账款管理(收款及核销/应收账款(及代垫款)追收/应收往来对账/应收账款账龄分析/开具发票)

  [3]负责客户折扣维护与跟踪;

  [4]负责销售数据统计(店铺数据跟踪统/区域销售统计/通路销售统计/加盟商销售业绩统/其他维度的业绩统计)

  4、其他事项

  [1]协助财务主管做好每月税务核算及申报工作

  [2]协助完成日常业务核算及凭证录入,月结库存及成本类核算及凭证录入

  [3]配合协助部门主管完成门店资金、联营/加盟模块内的财务管理流程及制度规范的.拟定、修订

  [6]完成部门领导交待的其他任务

销售出纳岗位职责11

  工作职责

  1、南区直营店铺商场对帐(流水,费用)及预算—费用管控,包含南区店铺日常费用/店铺物流费用/托管费等/特卖费用报销;

  2、南区与合同,文件相关核对及审批流程跟进,如新签约,续约,意向,函件等;

  3、南区及门店固定资产管理(电脑、打印机及Epos系统的基本了解)/北京(每月)以及新开店办公用品配发/特卖办公用品准备物料申请及反馈(工服统筹,陈列物料,代金券消费);

  4、南区销售部预算及门店报销核对及管理,定期协调直属上级简化流程及提升效率。

  5、南区办公室行政事务如机票供应商洽谈等、财务事务的支持(比如南区新开店营业执照的办理和税务的相关协调);

  6、销售日报及月报整合。

  岗位要求

  1、一年以上销售运营助理相关经验,有相关实习经验的应届毕业生也可以接受;

  2、良好的Office办公技能及英语读写能力;

  3、良好的'沟通协调能力及逻辑思维能力。

  工作职责

  1、南区直营店铺商场对帐(流水,费用)及预算—费用管控,包含南区店铺日常费用/店铺物流费用/托管费等/特卖费用报销;

  2、南区与合同,文件相关核对及审批流程跟进,如新签约,续约,意向,函件等;

  3、南区及门店固定资产管理(电脑、打印机及Epos系统的基本了解)/北京(每月)以及新开店办公用品配发/特卖办公用品准备物料申请及反馈(工服统筹,陈列物料,代金券消费);

  4、南区销售部预算及门店报销核对及管理,定期协调直属上级简化流程及提升效率。

  5、南区办公室行政事务如机票供应商洽谈等、财务事务的支持(比如南区新开店营业执照的办理和税务的相关协调);

  6、销售日报及月报整合。

  岗位要求

  1、一年以上销售运营助理相关经验,有相关实习经验的应届毕业生也可以接受;

  2、良好的Office办公技能及英语读写能力;

  3、良好的沟通协调能力及逻辑思维能力。

销售出纳岗位职责12

  食堂和超市会计员岗位职责

  1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

  2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度,准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围,并认真学习,不断提高自身业务素质和思想素质。

  3.负责学校食堂、超市及其他财务的'预算编制,做好相关部门的联系与协调工作。

  4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据,及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定,设置各种会计账册,做到及时登账,日清月结,账R清楚,按时完成月报、年报,妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目,自觉接受群众的监督,做好财务公开工作。

  5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作,发现不当,应及时报告分管校长和总务主任,并协助处理。

  6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  7.遵守财经纪律,坚持财务制度,同一切违反财经纪律的人和事作斗争。

  8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。

  9.自觉遵守学校劳动纪律,按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

  10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。

销售出纳岗位职责13

  1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  2、负责发货码单的'财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货码单,凡不符合合同规定、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

  3、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管工作;负责及时为客户邮寄增值税发票工作。

  5、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向部长及时汇报。

  5、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见

  6、按时编写销售统计内部报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表,要求准确无差错。

  7、编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

  8、根据回款金额,及时计算业务人员销售提成。

  9、根据月会、周会及各项目会议确定的工作落实与执行结果相关联工作

销售出纳岗位职责14

  (一)负责整车和售后维修的收款,及时、准确向客户收取现金,及时登记收银金额;每天盘点收款,做到日清日结;

  (二)负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表;

  (三)负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理;

  (四)负责开具商品车提车单,审核商品车调拔单;

  (五)负责商品车数据库的录入与维护工作;

  (六)负责商品车油卡、金卡的审核与发放;

  (七)负责填报维修结算报表;

  (八)负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表;

  (九)根据保险公司理赔回款的银行回单联,查找并备注相应工单号、车牌号,向会计核算岗提供保险回款明细清单;

  (十) 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明;

  (十一)负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付,并将超限现金及时送存;

  (十二)严格按照公司的.财务制度要求办理报销支付;

  (十三)负责及时登记现金、银行日记帐,及时完整地上交各原始凭证;每月及时核对货币资金帐目;

  (十四)负责对按揭车辆进行登记,及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息;

  (十五)负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡;保管各种有价证券、印章和空白支票等;

  (十六)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  (十七)每天下班前清点没有结算的在修车辆数量,并与DMS系统进行核对,检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算;

  (十八)严守公司的财务秘密,对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理,并提出自己的建议;

  (十九)完成上级领导交办的其他工作。

销售出纳岗位职责15

  1.统筹公司的所有财会事务;

  2.负责公司亚马逊各站点账务处理,出具运营财务报表;

  3.负责全盘帐务处理,处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划,及时完成各项申报工作

  4.建立和完善整个财务管理体系,建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的.内部控制管理;

  5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成,并进行每月账务事务处理;