【荐】销售出纳岗位职责15篇
现如今,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的销售出纳岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
销售出纳岗位职责1
要求:
1. 会计初级职称及以上
2.会计专业全日制本科学历
3.熟悉会计相关法规和税法
4.性格开朗,乐观向上,沟通能力强,有团队意识。
5.有门店会计核算经验者优先。
工作职责:
1、销售合同登记、相关信息录入系统;
2、外经证办理;
3、K3收入系统账务处理;
4、销售发票开票审核、登记;
5、分支机构各类盖章文件的处理。
销售出纳岗位职责2
岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用;
2、认真审核各种费用单据,严格遵守审批程序,审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实、明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用细目,编制和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则,对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集;
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表,上报主管按受益部门正确进行分配;
6、协助材料会计做好库房物资的管理,搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐,保证账账相符;
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析,对每月的'费用情况进行预警,超当月预算及异常费用,提请各部门关注;
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
销售出纳岗位职责3
1、根据报价单及合同审核受订单以及相关销售往来单据;
2、负责应收账款对账,及时确认客户货款到账情况,并及时催收客户欠款;
3、负责开具,保管以及购买;
4、审核业务人员事务费用、提成,核对业务人员业绩量,年度业绩考核统计表;
5、统计核算工程项目决算;
6、按时提交相关应收账款销售报表和台账;
7、管理债权凭证。
销售出纳岗位职责4
职责描述:
1.销售管理:
开具、整理销售发票;
核对经销商保证金;
办理发票涉税业务;
制作收入凭证;
进行折扣分析
2.系统维护:
维护防伪税控系统及开票软件;
维护增值税发票认证平台
3.存货管理:
核对用友AMOS库存数量;
开展专项销售分析
任职要求:
1.本科及以上学历,会计学、财务管理、财政学类、金融学类或经济与贸易类专业
2.持有会计从业资格证
3.掌握国家财经法规制度,熟练使用office办公软件
4.一定的学习能力、执行能力、团队协作能力和风险防范意识,严谨细致,遵从规范
5.应届毕业生即可,具有防伪税控操作员培训经历者优先
6.身心健康
销售出纳岗位职责5
岗位职责:
1、部委、省级大客户营销;
2、寻找大客户商机,进行单点突破;
3、协调能力强,熟悉政府项目招标能力;
4、承担销售指标。
任职资格:
1、大学本科以上学历,计算机、会计、管理等相关专业;
2、3年以上政务领域营销工作经验,具有政府财务财政领域销售经验者优先;
3、有较强的.谈判和沟通能力,具有大客户资源和单点突破能力;
4、强烈的事业心及挑战精神,具有团结合作的精神;能够承担较强工作压力,能够适应经常出差;
5、良好的个人信誉及职业操守。
销售出纳岗位职责6
以下就是驻店会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
1、贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。
2、组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。
3、协助门店经理把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备。
4、监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5、负责财务档案的'保管及上交,对财务资料的保密性负责。
6、检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
销售出纳岗位职责7
(一)协助部门经理制定与会计核算有关的各项规章制度,随时检查各项财务制度的执行情况,对其中出现的问题及时制止、纠正;
(二)负责管理应收、应付等往来账、固定资产、无形资产,每月计提核算折旧等费用项目;
(三)负责车辆合格证的领取、发放、核对等日常管理,编制合格证库存日报表,并进行证(合格证)、物(商品车实物)核对。跟踪商品车库龄情况,将长库龄车辆信息及时反馈给销售部门;
(四)负责办理发票的领购和核销等涉税事项,负责税务政策在公司的贯宣、指导与落实;
(五)做好网上银行支付的审核工作,定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账前的总帐与日记帐、明细帐的'核对以及有关的账项调整事宜;
(六)负责月末做好商品车账实核对、现金支出核对以及往来帐项等的核对;
(七)负责协助金融公司做好每月的例行查车工作;
(八)负责根据售后服务的派工单、备件销售单、结算单、进帐单等进行审核、制证,正确确认和核算收入、税金;
(九)负责将仓库的各类入/出库单与系统进行核对,无误后进行分类整理、汇总,编制备件出库报表和会计记帐凭证;
(十)负责按会计核算办法,分工单核算成本,合理划分期间费用与成本的界限,正确归集成本、费用;
(十一)负责结转维修工单成本,每月编制工单收入、成本、毛利明细表,并按经营考核的要求提供售后业绩分类统计数据;
(十二)对售后应收帐款进行日常管理;
(十三)负责及时了解索赔申报、回款情况,并对索赔过程中的事件进行及时反映;及时检查工单结算纪律的的遵守情况,对异常工单进行财务性分析;
(十四)每月定期与备件仓库人员进行账务核对,负责每月总账、备件账与实物的核对,每月月底组织与督促仓库进行盘点、并监盘,对盘盈、盘亏情况及时处理;
(十五)负责售后会计核算资料的整理、归档和保管工作;
(十六)负责及时办理商品车的到后入库,保管好商品车的附件,发放附件要进行登记。每日下班前要清点商品车,要及时核对帐实是否相符。
销售出纳岗位职责8
职位名称:销售会计职位代码:所属部门:财务科
直接下属:无间接下属:无岗位编制:一人
1.1发运前的确认:内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下,进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单;内销产品在生产完工交库的前提下,除进一步确认客户预付定金收取情况外,还应确认尾款确已收齐,再向生产部下达发货通知单;
1.3在产品发出后,按售价计算产品销售收入,冲销预收的客户定金,按其差额计算出应收帐款,转会计编制产品销售记帐凭证;
1.4收到外销客户产品销售尾款后,与客户订单核对客户名称、客户号,确认客户单位后,转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞xx邦公司进行账务核对,及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料,分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资;
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表,审核当月产成品入库情况,核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时;
2.3根据各车间实际完成的定额工时,按不同车间的小时工资费用分别计算:成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的`总工时及总工资额;
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任,根据各车间主任上报的工资明细表,核对各车间的工资额;
对本期尚未发生,但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目,并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账,按人名登记,按月扣款,月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额,数量及时登记,并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历;接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞,给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议,没有工作能动性,没有创新意识,文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命,其工作对总经理负责。
岗位名称:销售会计
所属部门:财务部
直接上级:财务经理
直接下级:
工作联系岗位:销售部、制造部成品库
岗位职责:
1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支,编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理,每天与库管员一道进行实物盘点,做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣;随时清理客户折扣和边际贡献,并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务,并对有欠款的客户保留书面对帐记录。
5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据,防止错发货。
6、每日审核客户折扣的使用情况,防止多结折扣。
销售出纳岗位职责9
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2、积极配合其他财务人员的工作,保守公司秘密。
3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5、接收核对每日销售部门传递的销售单据并签字确认。
6、财务软件中应收单据的.审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10、月末完了汇总并装订会计凭证
11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16、做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。
17、积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
18、完成主管会计及公司领导交办的其他任务。
19、做好销售情况的月度、季度、年度的销售分析工作,为公司领导决策提供销售数据依据。
20、做好销售报表的统计工作,与仓库管理人员核对检查仓库部门的出库数据和销售统计数据是否相符,并和存货成本核算会计核对相关销售出库数据,以便存货成本会计做好存货的核算工作。
销售出纳岗位职责10
成本核算会计岗位职责
岗位职责:
1.熟悉操作各办公软件及金蝶系统。
2.对产品进行成本核算,对数字敏感。
3.准确地账目核对。
4.积极完成领导交给的其它工作。
任职资格:
1.熟悉运用EXCEL,WORD等办公软件;
2.工作人事,细心,责任心强能承担一定的工作压力。
销售出纳岗位职责11
核算会计岗位职责
岗位职责:
1、处理门店收款复核
2、审核费用报销
3、编制会计凭证
4、完成会计报表
岗位要求:
1、大专以上财务相关专业,三年以上财务工作经验
2、能处理全盘账,对于新业务新知识能快速接手
3、接受能力强,能偶尔出差
4、具有初级及初级以上技术职称
销售出纳岗位职责12
(一)建立、健全公司财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
(二)负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标;
(三)负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整;
(四)负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程;
(五)负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据;
(六)负责按照绩薪分配方案等,审核各经营部门班组或员工的'经营业绩和业绩工资;
(七)负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章;
(八)负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证,按相关要求审批商品车装饰赠送;
(九)及时了解和密切关注厂家商务政策,督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现;
(十)密切关注经营过程,对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决;
(十一)负责对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成纳税申报以及年度税审工作;
(十二)负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
(十三)与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
(十四)为公司决策及时提供有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。
(十五)向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况,为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议;
(十六)负责整车入库制证、费用报销核算,编制会计报表和纳税申报表;
(十七)核签、编制费用会计凭证,负责部门的文控与会计档案的管理;
销售出纳岗位职责13
1、根据公司发展规划,推进公司财务战略中长期规划,帮助公司战略落地及推行;
2、负责公司的财务管理规划、资金运作、财税筹划、成本控制等工作,对公司日常资金运作和费用计划进行监督、审核执行。
3、制订、健全公司财务管理制度及其它相关制度,监督、检查公司资本运营体系及资金收支情况,搭建内部控制体系、确保资金安全、风险控制;
5、主持公司对重大投资拓展项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、对财务管理及服务现有流程改善及优化,不断提高资金利用率,从而提升效率。
7、协调好公司与银行、税务、统计等政府部门的关系,维护公司利益并保持良好合作关系;
8、负责OEM生产厂家的工作衔接,保障路径通畅、效率运营(包括但不限于现有及后期新增的CMO公司的.业务合规及业务通畅管理和支持)以及帐外资产管理(资金、应收款、存货);
9、负责CSO运营支持和合规性管理;
10、负责对产品政策的空间测算、风险控制、资金成本测算、效率平衡等。
任职要求:
1、财务相关专业,大学本科以上学历,熟悉财务相关法律法规、预算管理、纳税筹划等行业规则;
2、10年财务工作经验,5年以上财务负责人工作经验,有上市公司工作经验优先;
3、原则上具备中级职称,注册会计师优先,具有医药销售行业财务工作经验优先;
4、具备较强的组织规划能力、对内组织协调、对外公关能力、管理能力;
5、有战略眼光及角度,并具备丰富的公司并购、融资、分支公司设立相关财务工作经验;
6、具备较强的目标分解,计划组织实施能力,高效执行能力,能快速根据公司要求独立开展工作。
7、具备强烈的责任心,良好的团队协作精神,能接受岗位高压;
销售出纳岗位职责14
员工餐厅会计岗位职责
以下就是员工餐厅会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的'各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
二、结合员工餐厅实际情况,根据管理需要正确设置会计科目,开设账户,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。
三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额,保证总账记录与日记账记录一致。
四、根据员工餐厅内部管理的要求,正确核算成本费用,每月按期编制报表。
五、加强员工餐厅经济核算,挖掘降低伙食成本的潜力,及时向领导提出合理化建议。
六、定期组织财产清查,保证财产物资安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。
七、按照国家会计制度规定,做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。
八、完成领导交办的其它工作。
销售出纳岗位职责15
(一)负责整车和售后维修的收款,及时、准确向客户收取现金,及时登记收银金额;每天盘点收款,做到日清日结;
(二)负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表;
(三)负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理;
(四)负责开具商品车提车单,审核商品车调拔单;
(五)负责商品车数据库的录入与维护工作;
(六)负责商品车油卡、金卡的审核与发放;
(七)负责填报维修结算报表;
(八)负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表;
(九)根据保险公司理赔回款的银行回单联,查找并备注相应工单号、车牌号,向会计核算岗提供保险回款明细清单;
(十) 负责办理售后施救退款或维修退款的`查核与证明;
(十一)负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付,并将超限现金及时送存;
(十二)严格按照公司的财务制度要求办理报销支付;
(十三)负责及时登记现金、银行日记帐,及时完整地上交各原始凭证;每月及时核对货币资金帐目;
(十四)负责对按揭车辆进行登记,及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息;
(十五)负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡;保管各种有价证券、印章和空白支票等;
(十六)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
(十七)每天下班前清点没有结算的在修车辆数量,并与DMS系统进行核对,检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算;
(十八)严守公司的财务秘密,对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理,并提出自己的建议;
(十九)完成上级领导交办的其他工作。
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